2. Bewoners hebben een betrouwbaar bestuur, zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad en krijgen moderne en toegankelijke dienstverlening

2.1 De raad vormt met het college van B en W het stadsbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

97

0

0

0

0

0

Totaal baten

97

0

0

0

0

0

Lasten

01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

9.149

9.887

10.226

8.906

8.826

8.826

Totaal lasten

9.149

9.887

10.226

8.906

8.826

8.826

Saldo baten en lasten

-9.053

-9.887

-10.226

-8.906

-8.826

-8.826

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

125

420

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-8.928

-9.467

-10.226

-8.906

-8.826

-8.826

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Raad en college vormen het stadsbestuur
Ten opzichte van 2021 nemen de begrote lasten in 2022 toe met 0,339 miljoen euro en in 2023 af met 0,981 miljoen euro. Daarna stabiliseren de budgetten enigszins. De mutaties zijn toe te schrijven aan:

  • De schommeling in de budgetten voor de viering van Utrecht 900.
  • Het vervallen van de extra toegekende fractiebijdrage die voor vier jaar was toegekend.
  • Het vervallen van het budget voor de 7e wethouder dat voor vier jaar was toegekend.
  • De toekenning van de loon- en prijsindex bij Raadsorganen vanaf 2022.

Voor details en bedragen zie onderstaande tabel.

Aanvullend op de door de raad toegekende budgetten voor Utrecht 900 wordt er binnen de begroting 2022 activiteitenbudget gereserveerd vanuit :

  • Het Initiatievenfonds voor 0,6 miljoen euro
  • Het Evenementenfonds voor 0,244 miljoen euro
  • De projectsubsidie Cultuur voor 0,12 miljoen euro

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

x € 1.000

I / S

2022

2023

2024

2025

Baten

Overige baten

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

Lasten

Utrecht 900
Voor de viering van Utrecht 900 zijn per jaar wisselde bedragen toegekend

I

230

-840

-920

-920

Vervallen fractiebijdrage
Vanaf 2023 vervalt de extra toegekende fractiebijdrage die voor 4 jaar was toegekend

S

0

-220

-220

-220

Vervallen budget 7e wethouder
Na de gemeenteraadsverkiezingen vervalt het budget voor de 7e wethouder dat voor 4 jaar was toegekend

S

-60

-125

-125

-125

Loon- en prijsindex Raadsorganen
Conform gemeentelijke systematiek

S

217

217

217

217

Overige lasten

-48

-13

-13

-13

Totaal lasten

339

-981

-1061

-1061

Saldo baten en lasten

-339

981

1061

1061

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49