x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

Overige aanvullende zorg

6374

Overige aanvullende zorg

138

0

0

0

0

0

6661

Specialistische ondersteuning

47

0

0

0

0

0

6662

Residentiele hulp

49

0

0

0

0

0

Totaal baten

234

0

0

0

0

0

Lasten

Specialistische zorg voor jeugd

6373

Specialistische zorg voor jeugd

935

42.816

38.935

39.106

39.104

39.104

6374

Overige aanvullende zorg

138

16.400

16.398

16.395

16.393

16.393

6661

Specialistische ondersteuning

45.123

0

0

0

0

0

6662

Residentiele hulp

11.450

0

0

0

0

0

6663

Crisis Jeugdzorg

92

0

0

0

0

0

6664

Complexe problematiek

5.570

0

0

0

0

0

Totaal lasten

63.308

59.216

55.333

55.501

55.497

55.497

Saldo baten en lasten

-63.073

-59.216

-55.333

-55.501

-55.497

-55.497

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

5.354

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-57.719

-59.216

-55.333

-55.501

-55.497

-55.497

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2022

Waarvan 'vaste'
verlening
met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v Begroting
2022

Basiszorg daklozen Regio Utrecht

Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren

1.158

1.158

0

Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams

1.158

1.158

0

Totaal Subsidiedoelstelling

1.158

1.158

0

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49