x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-1-1-1 | Buurtteams jeugd en gezin | 21.836 | 23.722 | 23.772 | 22.722 | 22.722 | 22.722 |
Totaal lasten | 21.836 | 23.722 | 23.772 | 22.722 | 22.722 | 22.722 | |
Saldo baten en lasten | -21.679 | -23.722 | -23.772 | -22.722 | -22.722 | -22.722 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -21.679 | -23.722 | -23.772 | -22.722 | -22.722 | -22.722 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Algemene toelichting financiën Jeugd:
In juni 2021 heeft het rijk bekend gemaakt om, naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie, landelijk incidenteel 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen voor Jeugd in 2022. Op basis van een eerste verdeling betekent dat voor Utrecht een incidenteel extra budget van 26 miljoen euro. Het definitieve bedrag wordt bij de septembercirculaire bekendgemaakt en is daarom financieel niet verwerkt in deze programmabegroting.
Tot nu toe hebben we scherp aan de wind gevaren en hebben we knelpunten kunnen oplossen met incidentele middelen, hierdoor zijn er tot nu toe geen grote tekorten geweest. We zien de problematiek echter verergeren en de verschillen in de stad groter worden. Hierdoor voorzien we (zoals ook al gemeld in de Voorjaarsnota 2021) forse structurele knelpunten op het gehele programma Ondersteuning op maat. De incidentele middelen zetten we in om de onvermijdelijke knelpunten in het programma voor 2022 en 2023 op te lossen. Middelen die hiervoor niet nodig zijn betrekken we bij de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2022.
Financiële toelichting doelstelling buurtteam jeugd en gezin:
De begroting neemt vanaf 2023 structureel met 1,050 miljoen euro af ten opzichte van 2022.
Bij de voorjaarsnota 2020 is besloten de besparingsmogelijkheden te onderzoeken op de RTZ, MBO Buurtteams, inzet op dyslexie en Social return on investment. De besparing van 0,8 miljoen euro die vanuit deze onderzoeksrichtingen verwacht wordt, is voorlopig verwerkt op de begroting voor de doelstelling Buurtteams Jeugd en gezin. Daarnaast neemt de extra inzet op Overvecht conform eerdere besluitvorming met 0,250 miljoen euro af vanaf 2023.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | S | -800 | -800 | -800 | |
Extra inzet Overvecht | S | -250 | -250 | -250 | |
Overige lasten | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Totaal lasten | 50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Saldo baten en lasten | -50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.