1. Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

157

0

0

0

0

0

Totaal baten

157

0

0

0

0

0

Lasten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

21.836

23.722

23.772

22.722

22.722

22.722

Totaal lasten

21.836

23.722

23.772

22.722

22.722

22.722

Saldo baten en lasten

-21.679

-23.722

-23.772

-22.722

-22.722

-22.722

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-21.679

-23.722

-23.772

-22.722

-22.722

-22.722

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting financiën Jeugd:
In juni 2021 heeft het rijk bekend gemaakt om, naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie, landelijk incidenteel 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen voor Jeugd in 2022. Op basis van een eerste verdeling betekent dat voor Utrecht een incidenteel extra budget van 26 miljoen euro. Het definitieve bedrag wordt bij de septembercirculaire bekendgemaakt en is daarom financieel niet verwerkt in deze programmabegroting.
Tot nu toe hebben we scherp aan de wind gevaren en hebben we knelpunten kunnen oplossen met incidentele middelen, hierdoor zijn er tot nu toe geen grote tekorten geweest. We zien de problematiek echter verergeren en de verschillen in de stad groter worden. Hierdoor voorzien we (zoals ook al gemeld in de Voorjaarsnota 2021) forse structurele knelpunten op het gehele programma Ondersteuning op maat. De incidentele middelen zetten we in om de onvermijdelijke knelpunten in het programma voor 2022 en 2023 op te lossen. Middelen die hiervoor niet nodig zijn betrekken we bij de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2022.

Financiële toelichting doelstelling buurtteam jeugd en gezin:
De begroting neemt vanaf 2023 structureel met 1,050 miljoen euro af ten opzichte van 2022.
Bij de voorjaarsnota 2020 is besloten de besparingsmogelijkheden te onderzoeken op de RTZ, MBO Buurtteams, inzet op dyslexie en Social return on investment. De besparing van 0,8 miljoen euro die vanuit deze onderzoeksrichtingen verwacht wordt, is voorlopig verwerkt op de begroting voor de doelstelling Buurtteams Jeugd en gezin. Daarnaast neemt de extra inzet op Overvecht conform eerdere besluitvorming met 0,250 miljoen euro af vanaf 2023.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

x € 1.000

I / S

2022

2023

2024

2025

Baten

Overige baten

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

Lasten
Besparingsmogelijkheden RTZ, MBO, Buurtteams, inzet op dyslexie en social return of investment
Besparingsmogelijkheden worden onderzocht en zijn zo lang ingeboekt bij buurtteams

S

-800

-800

-800

Extra inzet Overvecht
Conform eerdere besluitvorming

S

-250

-250

-250

Overige lasten

50

50

50

50

Totaal lasten

50

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo baten en lasten

-50

1.000

1.000

1.000

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49